问题描述:
[问答]
“资料1”中,符合货币资金内部控制要求的有()。 A.出纳员负责现金支付、收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴 B.出纳员登记现金和银行存款日记账 C.出纳员不定期盘点现金 D.每月编制一次银行存款余额调节表
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上一篇:下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。 A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员登记应收账款明细账 E.出纳员办理支票进账业务
下一篇:下列有关国家审计机关审计计划管理的提法中,正确的是()。 A.制定审计项目计划应征求被审计单位的意见 B.审计署负责管理审计署统一组织的审计项目计划 C.审计署授权地方审计机关审计的项目,其计划的调整由省级审计机关审批 D.审计机关应自上而下地逐级编报审计项目计划草案
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