问题描述:
[多选]
在期中实施进一步审计程序存在许多局限性,包括()。
A.在期中难以获取在期中审计时尚未结束的重大事项的充分、适当的审计证据
B.在期中难以获得剩余期间可能发生的对财务报表产生重大影响的交易或事项的证据
C.管理层可能在剩余期间对会计记录做出不当调整甚至篡改
D.某些审计程序只能在期末或期末以后实施
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下一篇:在应对某项账户余额存在的特别风险时,以下有关控制测试的说法中,正确的有()。
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