问题描述:
[单选]
下列内部控制程序,与采购与付款循环的"完整性"认定相关的是()。
A.注销凭证以防重复使用
B.采购的价格和折扣均经适当批准
C.内部检查应付账款明细账的内容
D.已填制的验收单均已登记入账
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