问题描述:
[问答]
从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的是()。 A.制度基础审计 B.账目基础审计 C.风险基础审计 D.抽样审计
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上一篇:抽查现金日记账记录时,检查摘要栏一般是为了检查()。 A.现金支付业务的账务处理是否正确 B.有无坐支现象 C.有无超过规定的库存现金限额现象 D.现金收付业务是否合法
下一篇:根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。 A.登记现金日记账 B.登记应收账款明细账 C.编制银行存款余额调节表 D.编制和审核记账凭证
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