问题描述:
[单选]
内部控制审核的程序,首先是
A.签订业务约定书
B.签订管理当局声明书
C.了解被审计单位的基本情况
D.制定审计计划
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.117.105.184)
- 热门题目: 1.会计报表的“公允性”是指会计 2.在出具无保留审计意见的审计报 3.当出具()的审计报告时,注册