问题描述:
[问答]
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
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上一篇:审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。 A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 D.检查不相容职务是否分离 E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
下一篇:下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) A.抽取付款凭证审查有无审批签字 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常 E.监督盘点库存现金
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