问题描述:
[多选]
下列交易或事项中,应确认递延所得税资产的有()。
A.非同一控制下免税合并形成的商誉确认减值准备
B.企业发生的亏损,税法规定在以后5个纳税年度可以税前扣除
C.企业自行研发的无形资产,形成无形资产的金额按照150%加计摊销
D.超过扣除标准的广告费和业务宣传费,税法规定超出部分准予在以后年度税前扣除
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