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控制环境
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上一篇:注册会计师与政府审计部门如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的最主要原因是
下一篇:大众制造公司材料消耗较大,平时库存数量较多。注册会计师李洪对该公司2010年度财务报表进行审计时,非常关心该公司材料内部控制情况。在对材料内部控制情况进行调查时,注册会计师发现以下情况( )()采购部根据使用部门或仓库提交的请购单,与供应商签订采购合同(零星采购除外);()由仓库验收到货的材料,并填制收货单一式二份,一份留存,一分交财务部;()财务部会计员将收货单和采购发票进行核对,并据以登记购货和应付账款明细账;()由会计员开具付款通知单,后附收料及发票等有关资料,交出纳付款;()材料由仓库保管员保管和登记明细账;()各使用部门有材料的消耗额度,领用物品时填制领用单一式二份,一份留存,另一份仓库留存;()仓库发货后,在使用部门账册中进行登记,并于月底将各部门领用的材料编制汇总表,向财务部报送;()仓库与使用部门和财务部对材料使用、结余情况不定期核对。要求( )()指出大众制造公司材料内部控制存在的问题。()根据大众制造公司材料内部控制存在的问题,请列出改善内部控制建议的内容。
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