问题描述:
[问答]
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。 A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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上一篇:下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有() A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C.对库存现金进行监盘 D.检查货币资金收付凭证的管理情况 E.向开户银行函证银行存款余额
下一篇:下列各项中,属于内部审计准备阶段的工作的有() A.编制审计方案 B.发出审计通知书 C.编制审计报告 D.确定重要性和审计风险 E.签订审计业务约定书
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