问题描述:
[问答]
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。 A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表
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上一篇:以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。 A.应收账款明细账记录人员兼任出纳员 B.银行存款出纳与现金出纳分工 C.收到客户支票后寄送收款凭证 D.请客户将货款直接汇入企业指定的银行账户
下一篇:审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。 A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 D.检查不相容职务是否分离 E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
- 我要回答: 网友(52.15.109.209)
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