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审计学原理
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[多选]
盘点库存现金,必须到场的补审计单位的人员有
[多选]
下列属于购货与付款循环的主要单据有
[多选]
下列属于内部控制的非财务目标的有
[多选]
我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表相关的项目存在对应关系,而与利润表项目不存在对应关系的业务循环是
[单选]
当注册会计师在审计中发现有个别重要事项存在严重错误,违反一致性原则时,应出具的审计意见是
[单选]
对存货存在的确认,主要是通过
[单选]
独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范,其制定的依据是
[填空]
注册会计师对某公司进行年度会计报表审计,根据审计证据,注册会计师决定出具无保留意见的审计报告。要求:()请你代为撰写无保留意见审计报告的范围段。()该审计报告中出现了以下表述,请分别就其表述的准确性进行分析,并完善具体表述:①对某公司应收账款发函询证,对方未复函,我们认为可能存在问题。②贵公司反映,本年度注册资本进行了调增。
[问答]
符合性测试程序包括哪些?什么情况下可以不进行符合性测试?
[问答]
控制风险分别在什么情况下评价为高水平和低水平?
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