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[多选]
针对“资料4”,为进一步查明主营业务收入记录是否完整,审计人员可以采取的措施有:
[多选]
针对“资料3”,审计人员认为可能存在的问题有:
[多选]
“资料2”中,属于分析性复核方法的有:
[多选]
“资料l”中,违反内部控制要求的有:
[单选]
若采用差异估计法推断,在不考虑精确区间的情况下,该公司应收账款的账面余额是:
[单选]
“资料3”所述情况违反了存货内部控制的要求,具体是:
[多选]
“资料2”中,审计人员在对库存现金实施监盘时,正确的安排有:
[单选]
“资料1”所述情况违反了货币资金内部控制的要求,具体是:
[多选]
下列各项审计程序中,属于对应付职工薪酬进行分析性复核的有:
[多选]
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有:
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