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国际内审师
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[单选]
与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一个原因是没有遵守以下哪项内容?Ⅰ、公司的内部隐私政策;Ⅱ、财务会计准则;Ⅲ、有关隐私的法律和法规;Ⅳ、《标准》。
[单选]
以下哪项内容代表了最富有成效的治理架构?经营管理层行政管理层内部审计I负责风险事务发挥监督作用发挥顾问作用Ⅱ发挥监督作用负责风险事务发挥顾问作用III负责风险事务发挥顾问作用发挥监督作用IV发挥监督作用发挥顾问作用负责风险事务
[单选]
首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:
[单选]
首席审计执行官()应用电子数据表来推动针对一系列不同部门的风险评价过程的进行,电子数据表包括以下因素:?业务的复杂程度;?各部门员工的胜任能力;?开支受管理人员判断影响的报表所涉及的金额。首席审计执行官召开审计主任全体大会,以便就各部门员工的工作能力达成一致意见,其他的风险因素则被首席审计执行官或已对所涉及部门进行过审计的审计主任评价为高、中、低三种不同的风险水平。首席审计执行官为每一风险因素匹配了权数,并计算了综合风险分数。关于上述风险评价过程,以下哪种说法是正确的?
[单选]
随着经济全球化的发展,很多组织在世界各地扩展了业务。内部审计人员最有可能建议管理层具有全球视角,原因是:
[单选]
内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:
[单选]
内部控制包括下列哪些因素?1.控制环境2.风险管理3.控制活动4.信息与沟通5.公司治理结构
[单选]
确定业务目标的实现的最终责任者是:
[单选]
下列哪类属于员工业绩评价方法被认为违背有效的人事管理原则:
[单选]
根据《专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容不代表这种应尽的职业审慎:
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