欢迎来到
简明问答题库
登录
|
注册
题库首页
开心辞典
百科知识
所有分类
当前位置:
百科知识
>
审计学
分类:
旅游
历史
科学
天文
体育
文学
音乐
文化
法律
常识
政治
地理
影视
化学
生活
自然
军事
其他
[单选]
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是
[单选]
主营业务收入截止测试的关键是,检查开具发票日期、记账日期、发货日期
[单选]
被审计单位规定,所有运输车辆在驶出商品存放区域时,必须由保安员检查确认承运人员持有盖有发运部门印章的发运凭证,否则不准放行。这一控制措施最能有效防止重大错报风险的是
[单选]
为了证实被审计单位某月份关于销售收入的“发生”认定或“完整性”认定,下列最有效的程序是
[单选]
下列各项因素中,与认定层次重要性水平成同向变动关系的是
[单选]
注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当
[单选]
对某一个具体项目或事项而言,其识别特性可以使其他人士根据该识别特征在总体中识别该项目或事项并重新执行该测试,这种特征通常具有
[单选]
可口可乐公司规定只有正副董事长持有的两把钥匙才能打开内置神秘配方的保险柜,此项措施属于内部会计控制中的
[单选]
应收账款余额为2000万元,注册会计师抽查样本发现金额有300万元的高估,高估部分为样本账面金额的20%,据此注册会计师推断误差为
[单选]
内部控制的目标不包括
<<
<
21
22
23
24
25
>
>>
随机题库
●
急救护理综合练习题库
●
北京住院医师医学影像(综合练习)试题
●
成人高考
●
导游业务(导游实务)考试试题
●
中医助理医师题库
●
内分泌学综合复习题试题
●
泵站操作工考试
●
中级信息系统管理工程师
●
学前儿童发展心理学试题
●
多媒体作品制作员题库
●
液压支架(柱)修理工技能竞赛试题
●
司法
●
专业知识综合练习试题
●
计算机应用技术