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问题描述:

[问答] 简述内部控制相关信息的来源包括哪些途径包括什么。
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  •   热门题目: 1.注册会计师所获取的审计证据的  2.检查有形资产可提供权利和义务  3.注册会计师可以考虑获取审计证

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如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序()
注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主要目的体现在()
重大错报风险是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性()
注册会计师在风险评估时对控制运行有效性的拟信赖程度越低,需要实施控制测试的范围越大()
重要性不仅会因被审计单位的不同而不同,而具会随着会计报表的使用者改变而改变,甚至会因被审计单位环境的变迁而异()
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