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当前位置:百科知识 > 审计学原理

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[问答] 简述审计风险与审计证据之间的关系。
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一年以上的定期存款或限定用途的银行存款,应列于:
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在实施应收账款函证时,被审计单位内部控制较弱比内部控制较强所选取的样本量要:()
采用肯定式函证比采用否定式函证所选取的样本量要:()
如果根据测试认为被审计单位建立了基本完善的内部控制制度,并在实际中得到了有效的运行,则可以在此基础上决定控制风险的水平为
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