欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] 采购付款循环审计不会运用函证程序。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:企业的赊购业务一般不需要经过授权审批。 下一篇:采购付款审计时,审计人员有意关注有无跨年度购货发票入账问题。这一关注的目的可能是()。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.审计过程中,注册会计师用以了  2.内部控制制度应该包括以下哪几  3.审计过程中注册会计师出具的管

随机题目

审计过程中的控制测试是为了确定内部控制的设计和运行是否()。
注册会计师用以了解内部控制和风险评估的常用程序中,最具有互动功能的是()。
在记录内部控制的各种方法中,最具灵活性的方法是()。
在记录内部控制的各种方法中,最科学的方法是()。
控制测试中既可以采用审计抽样方法,也可以采用细节测试的方法。
随机题库
  • ●  云南省彩云杯中华优秀传统文化知识竞赛
  • ●  生活知识竞赛题库
  • ●  中国现代文学史综合练习题库
  • ●  中式烹调师技师试题
  • ●  一级消防安全技术综合能力
  • ●  转炉炼钢工考试试题
  • ●  人力资源招聘与选拔
  • ●  食品安全知识竞赛题库
  • ●  智慧树文化题库
  • ●  计算机
  • ●  艺术知识题库
  • ●  基础知识综合习题试题
  • ●  学前儿童科学教育试题
  • ●  毕业综合考试(口腔医学)
  • ●  教育社会学试题
  • ●  初级渠道维护工试题
  • ●  实务-建筑工程
  • ●  注册安全工程师
  • ●  空中交通管制员考试试题
  • ●  骨外科(医学高级)题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1