问题描述:
[多选]
针对“资料l”,下列审计程序中,属于 固定资产业务内部控制测评的有:
A.验证固定资产的新增手续是否齐全
B.审查固定资产报废是否经过审批
C.检查固定资产人账价值的正确性
D.验证固定资产验收部门工作的独立性
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