问题描述:
[问答]
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。 A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 D.检查不相容职务是否分离 E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
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上一篇:下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。 A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表
下一篇:被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
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