欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 企业内部控制

问题描述:

[问答] 简述内部控制审计的意见类型。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:简述内部控制审计报告与财务报表审计报告关系。 下一篇:简述内部控制审计的发展历程。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.48)
  •   
  •   热门题目: 1.适应性原则  2.制衡性原则  3.授权控制法

随机题目

薯条欺诈理论
冰山一角理论
财务报告分析
试述COSO内部控制整体架构的构成。
某经营着一家化工厂,生意做得红红火火的,有了一定的资金积累。这几年看到房地产赚钱,于是投资办了一家房地产公司,但楼盖到一半,突然发现钱不够用。原因是每一项工程费用都超出计划费用,原已筹集的资金已不敷使用,而银行看到该公司停工,也不再贷款,原来的贷款又到了期,李某焦头烂额。请问:以上例子的发生原因是什么?产生这些问题的症结到底在哪儿?
随机题库
  • ●  保荐代表人
  • ●  中国大学慕课B
  • ●  质量工程师
  • ●  证券发行与承销
  • ●  CMS专题5
  • ●  劳动法
  • ●  数字影视编导与制作
  • ●  宏观经济学
  • ●  中级农业经济
  • ●  职业技能考试试题
  • ●  银行柜面业务考试题库
  • ●  生理学
  • ●  2019知到题库
  • ●  输送机司机考试试题
  • ●  社会福利
  • ●  药学(中药学)专业知识(二)
  • ●  初级挖掘机司机试题
  • ●  初级速递业务员投递试题
  • ●  教育科学研究方法试题
  • ●  放射医学综合复习题试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1