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问题描述:

[单选] 年度,企业应交所得税为300万元,递延所得税负债年未数力40万元,年初数为100万元,该企业建延所得税的影响计入当期损益。不考虑其他因素,该企业年末未确认的所得税费用是()万元。
A.240 B.360 C.400 D.260
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