问题描述:
[问答]
“资料3”中,属于对银行存款进行内部控制测评的审计程序有()。 A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.检查银行存款收付的截止期是否正确 C.检查银行存款收付款凭证的管理情况 D.函证银行存款余额
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上一篇:社会审计工作底稿的复核中,一般不能作为复核人的是()。 A.主任会计师、所长或指定代理人 B.业务助理人员 C.部门经理或签字注册会计师 D.项目经理或项目负责人
下一篇:下列有关函证银行存款余额的提法中不正确的有( ) A.银行存款余额为零的开户银行可以不函证 B.对已获得银行对账单的开户银行可以不函证 C.函证银行存款余额的同时,应一并收集贷款等其他重要信息。 D.一般采用否定式函证 E.应向本期内已注销的账户的银行发函
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