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问题描述:

[问答] 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。 A.登记现金日记账与登记银行存款日记账 B.登记银行存款日记账与核对银行对账单 C.登记银行存款日记账与保管空白支票 D.保管空白支票与保管财务印章 E.登记现金日记账与登记现金总分类账
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