问题描述:
[问答]
下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有() A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C.对库存现金进行监盘 D.检查货币资金收付凭证的管理情况 E.向开户银行函证银行存款余额
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上一篇:下列审计程序中,属于货币资金内部控制测评程序的有()。 A.抽查收款凭证,验证当日收到支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对 D.抽查银行存款余额调节表,了解编制人签章是否为出纳员以外的人员
下一篇:下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。 A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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