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下列审计程序中,不适用于细节测试的是()。 A.函证 B.检查 C.询问 D.重新执行
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下一篇:下列情形中,注册会计师应当考虑在内部控制审计报告中增加强调事项段的有()。 A.被审计单位的企业内部控制评价报告对要素的列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日不存在但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响 C.被审计单位存在非财务报告内部控制重大缺陷 D.上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改
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