问题描述:
[单选]
下列哪种情况下内部审计师会对采购职能内部控制的充分性提出质疑
A.采购定单的原件和一个副本寄送给供应商,为了表明已经收到,供应商又将该副本返还给采购部门
B.验收报告呈交给采购部门,由其将它与采购定单进行核对,并传递给应付帐款部门。
C.应付帐款部门为付款编制凭证。
D.未付款的凭单文档和永续盘存记录被独立保管。
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