欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] 对于询问的答复,注册会计师应当通过获取其他证据予以佐证()
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:分析程序包括调查识别出的、与其他相关信息不一致或与预期数据严重偏离的波动和关系() 下一篇:观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点()

  • 我要回答: 网友(216.73.216.136)
  •   
  •   热门题目: 1.对控制风险的评估,是为了确定  2.审计人员对控制风险进行评估的  3.审计证据可靠程度的判断标准包

随机题目

内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。
审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
在较低的控制风险估计水平法下,审计人员必须执行的符合性测试是()。
可以作为内部控制符合性测试的审计程序是()。
审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
随机题库
  • ●  猜谜语
  • ●  母婴保健试题
  • ●  电气运行工考试试题
  • ●  计算机试题
  • ●  逻辑学题库
  • ●  2020超星尔雅题库
  • ●  基础写作题库
  • ●  中级公路运输
  • ●  变电站值班员题库
  • ●  初级压裂操作工试题
  • ●  CMS专题3
  • ●  中级出版专业基础知识试题
  • ●  中级信息系统监理师
  • ●  中级育婴师试题
  • ●  综合知识与技能(药学,中药学
  • ●  化学运行与检修试题
  • ●  相关法律法规
  • ●  无损检测技术资格人员考试
  • ●  工程法规
  • ●  初级会计经济法基础
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1