欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学原理

问题描述:

[多选] 货币资金内部控制制度的重点是
A.现金 B.应收账款 C.银行存款 D.外埠存款 E.往来款
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国注册会计师职业规范体系包括 下一篇:应收账款函证的方式有

  • 我要回答: 网友(216.73.216.136)
  •   
  •   热门题目: 1.内部控制审核的程序,首先是  2.如果注册会计师估计被审计单位  3.顺查法一般适用于经济活动比较

随机题目

审计证据的第二种形态是
期望风险越高,所需要的审计证据数量
世界上最早的审计准则是
世界上第一位社会审计人员是
注册会计师对某公司的年度会计报表进行审计。要求:(l)如果注册会计师决定出具无保留意见的审计报告,请你代为撰写一份无保留意见审计报告的范围段。()如果审计中发现,公司某年3月形成的一项无形资产没有进行摊销,按照会计政策,影响金额为50万元。注册会计师拟出具保留意见审计报告,请你代为撰写保留意见审计报告的说明段和意见段。
随机题库
  • ●  中学教育学
  • ●  基础综合
  • ●  纺纱工艺试题
  • ●  水利水电工程
  • ●  动物疫病防治员兽医防治员(综合练习)
  • ●  红楼梦题库
  • ●  电工安全知识竞赛
  • ●  美甲师试题
  • ●  中控操作员考试
  • ●  其它知识竞赛
  • ●  泵站操作工考试试题
  • ●  农信信贷人员从业考试试题
  • ●  催化重整装置(中级工)试题
  • ●  内科学(含传染病学)
  • ●  实验动物学试题
  • ●  护理
  • ●  高中教育
  • ●  公安信息化应用考试题库
  • ●  国际内审师
  • ●  中国美术史题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1