问题描述:
[单选]
一位中型生产型公司的生产经理超额订货并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司,他窜改了收货凭证并批准了发票以便付款。下列审计程序中最可能发现这种舞弊行为的是
A.对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收报告、发票和支票副本。
B.抽样并向供应商函证订货的数量、价格以及送货日期。
C.观察收货地点并清点收到的材料,将清点结果与收货人员编制的验收报告相比较。
D.实施分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。
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