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问题描述:

[单选] 审计人员注意到,企业可能向一个假的但可能存在的公司付款这一舞弊行为。该企业负责所有生产线采购任务的采购员,其个人的采购限额是$500000,限额内的采购业务不需要任何人的审核。为证实审计人员的怀疑,下面哪种审计程序最为有效
A.运通过审计软件,列出金额在$500000以上的所有采购业务,确定它们是否受到适当的审批; B.运用“抽点”(Sanpshot)技术,跟踪可疑采购员的一切交易活动; C.运用通用审计软件,选取开支在$500000以下的随机样本,确定它们是否受到适当的审批; D.运用通用审计软件,列出各生产线的主要供应商,选取其中与新供应商有关的已付款的发票样本,并检查相应的服务或货物是否以收到。
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