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资产负债表上“递延所得税负债”项目的数额为()元。 A.3200 B.4000 C.3500 D.4800
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上一篇:某公司自2007年1月1日开始采用企业会计准则。2007年利润总额为2000万元,适用的所得税税率为33%。2007年发生的交易事项中,会计与税收规定之间存在差异的包括( )()当期计提存货跌价准备700万元(以前未提过跌价准备);()年末持有的交易性金融资产当期公允价值上升1500万元。税法规定,资产在持有期间公允价值变动不计入应纳税所得额,出售时一并计算应税所得;()当年确认持有至到期国债投资利息收入300万元。假定该公司2007年1月1日不存在暂时性差异,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异。该公司2007年度所得税费用为()万元。 A.33 B.97 C.497 D.561
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