问题描述:
[单选]
下列哪项属于内部证据()。
A.成本审计时复算成本所取得的成本计算单
B.被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料
C.审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表
D.专门人员对支票真伪鉴定结论
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