欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[多选] 获取审计证据的具体方法有()。
A.检查与监盘 B.观察与计算 C.查询与函证 D.分析性复核
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:具体审计计划的基本内容包括()。 下一篇:内部证据是由被审计单位的内部机构或职员编制和提供的书面证据,包括()。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.131)
  •   
  •   热门题目: 1.若将控制风险评估为高水平,则  2.在对控制风险进行初步评估时,  3.如果控制风险评估(),审计人

随机题目

对内部控制的()是指被审计单位的内部控制设计不合理、不健全,执行又无效,造成大部分经济业务失控,会计记录经常出差错。
对内部控制的高信赖程度说明控制风险为(),审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位内部控制,执行()实质性测试。
对控制风险的评估,是为了确定完成审计工作所需执行的实质性测试的()。
审计人员对控制风险进行评估的主要目的是为了()。
审计证据可靠程度的判断标准包括()。
随机题库
  • ●  知识竞赛未分类3
  • ●  医学检验(士)
  • ●  铸造工艺学试题
  • ●  面试
  • ●  初级生活行政服务员试题
  • ●  车险核保考试试题
  • ●  财经法规
  • ●  企业管理咨询实务
  • ●  汉语言文学自考考试试题
  • ●  中级起重工试题
  • ●  医疗药物
  • ●  房地产估价试题
  • ●  注册会计师
  • ●  副高(中医内科学)
  • ●  数控技能大赛考试试题
  • ●  净水工
  • ●  低压电工考试试题
  • ●  企业法律顾问
  • ●  Internet应用
  • ●  理论知识考核
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1