欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 审计学原理

问题描述:

[问答] 审计模式
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:风险基础审计 下一篇:当期档案

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.请简单回答什么是肯完式函证,  2.请简述主营业务收入截至测试的  3.什么是内部控制审核?

随机题目

在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接实施实质性测试?
在确定内部控制、符合性测试与审计这三个方面的关系时,注册会计师应当注意哪三个问题?
什么是控制自我评估?它有哪些基本特征?内部自我评估可以带来哪些内部评价变革?
内部控制的发展历程大致分为哪几个阶段?
经过审计,注册会计师认为会计报表就其整体而言是公允的,但还存在下列()情形时,应当出具保留意见的审计报告。
随机题库
  • ●  廉政法规知识试题
  • ●  主治类
  • ●  银行管理(中级)
  • ●  国情知识竞赛题库
  • ●  食品包装试题
  • ●  药士专业实践能力
  • ●  临床医学检验临床化学题库
  • ●  青少年普法
  • ●  集输高级工考试试题
  • ●  2016尔雅通识课题库
  • ●  专业实践能力
  • ●  事业单位公共基础知识题库
  • ●  银行业专业人员(初级)
  • ●  采矿基本知识试题
  • ●  初级车号员(长)试题
  • ●  理学
  • ●  医学普通内科题库
  • ●  银行从业
  • ●  马克思主义基本原理概论
  • ●  教师类
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1