问题描述:
[单选]
《中国建筑第六工程局有限公司内部审计管理规定》中,内部审计主要应对的风险是舞弊风险
A.对
B.错
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上一篇:在《中国建筑股份有公司审计实务指南》中,二级审计机构可根据企业管理需要,对批准后的审计计划进行调整,但审计计划的调整需及时向审计局提出申请,并说明审计计划调整原因。审计局收到申请后,三个工作日内对计划的调整申请进行审核、批复,二级审计机构参照批复执行。
下一篇:在《中建六局轨道交通公司审计发现问题整改工作实施细则(试行)》整改工作程序中,公司审计部定期对公司相关业务部门、被审计项目整改情况进行检查并评估整改效果,结果将反馈给业务分管领导和公司相关业务部门负责人。针对系统性、普遍性的问题,由公司相关业务部门深入分析原因,采取必要措施,落实整改。
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