欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 公司财务知识题库

问题描述:

[判断] 注册会计师可以单独进行内部控制审计。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,也可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。 下一篇:企业建立与实施内部控制,应当遵循以下原则( )

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.员工借款超期,财务部门发整改  2.合同到期退保证金时,业务部门  3.经催缴超过()未收回的员工借

随机题目

财务人员审核报账单时,需要关注()。
超三年应付款,经业务部门确认不需付款时,财务部可以据此结转收入
根据税法规定,无形资产的摊销年限不得低于10年。企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为()
城市维护建设税、教育费附加的计税依据是()
自用房产的房产税计税方法是()
随机题库
  • ●  财务分析学试题
  • ●  餐厅服务员高级题库
  • ●  智慧树计算机类题库
  • ●  智慧树历史类题库
  • ●  中级软考
  • ●  电气专工试题试题
  • ●  计算机一级
  • ●  计算机等级考试四级
  • ●  中学教育心理学
  • ●  猜谜语
  • ●  母婴保健试题
  • ●  电气运行工考试试题
  • ●  计算机试题
  • ●  逻辑学题库
  • ●  2020超星尔雅题库
  • ●  基础写作题库
  • ●  中级公路运输
  • ●  变电站值班员题库
  • ●  初级压裂操作工试题
  • ●  CMS专题3
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1