问题描述:
[单选]
一旦内部审计师有足够理由相信发生了这种贪污行为,下一步他应该
A.立即将此事报告给有关司法机关,因为涉及到犯罪。
B.不作任何评价,但在审计报告中描述可疑的贪污行为。
C.立即将此事报告给适当级别的管理局。
D.立即与怀疑发生了贪污行为(defalcation)的职员讨论此事来证实审计发现。
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下一篇:根据下面的资料回答问题1至3采购部门用公司的资金购置个人使用的物品。公司允许经授权的职员在可修正合同下(open-ended)每天购置高达%0的商品。尽管公司要求采购业务都要经过督导的批准,但供应商并不知道这一要求。督导们并不对每张采购定单都进行审查和批准,而是在每月末例行性地在批准单上签字,不去审查任何支持性凭证。由于这种性质的采购不受公司验收政策的约束,某不诚实的职员就到供应商仓库中去挑选物品。所有采购的物品都是以公司订购项目为名。过去一年中,该职员积累的商品已经足够开一家照相器材和打印耗材商店了。下列内部控制中最能有效地防止这种舞弊发生的是
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