问题描述:
[单选]
从检查被审计位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
A.财务收支审计
B.账目基础审计
C.制度基础审计
D.风险基础审计
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