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当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[多选] 审计抽样不适用于()
A.控制测试 B.实质性分析程序 C.细节测试 D.风险评估程序
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:下列情况中可能对财务报表发表无法表示意见的有()。 下一篇:注册会计师在执行财务报表审计时需要了解被审计单位及其环境,以识别和评估()。

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  •   热门题目: 1.审计作为一种()活动,是伴随  2.控制环境的好坏,直接影响到被  3.信赖过度风险与误受风险很可能

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即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()
注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试()
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下列属于控制测试常用的审计程序的有()
当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平时,注册会计师通常拟实施进一步审计程序的总体方案是()
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