问题描述:
[单选]
应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()。
A.会计主管
B.应收账款记账员
C.审计人员
D.信用调查人员
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于( )()
下一篇:核对被审计位年末的卖方对账时,发现有一批货物,供应商已于年底前发出并入账,但被审计位在年末并未入账,则被审计位可能存在的情况有()。
- 我要回答: 网友(3.147.51.147)
- 热门题目: 1.财务计划的内容包括() 2.内部控制存在固有局限对审计的 3.经过复核,发现被审计位职工福