问题描述:
[问答]
以下事项中,属于内部控制的局限性的有()。 A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效 B.控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不恰当地凌驾于内部控制之上而被规避 C.内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求 D.规模小、人员少的被审计单位内部控制具有严重缺陷
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上一篇:下列事项中,属于注册会计师应当了解的内部控制要素的有()。 A.控制环境 B.风险评估程序 C.与财务报告相关的信息系统和沟通 D.控制活动
下一篇:以下事项属于控制活动的有()。 A.授权与业绩评价 B.信息系统与沟通 C.实物控制 D.职责分离
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