问题描述:
[单选]
审计人员评价内部控制时,认为被审计位以下部门或职务应相互独立的有()。
A.存储部门与材料使用部门
B.生产计划制订与实施
C.存货保管与会计记录
D.成本计算与复核
E.保管与盘点检查
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.影响股利政策的股东因素,包括 2.在制定股利政策时,将灵活性与 3.承租人核算融资租入的固定资产
