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问题描述:

[单选] 审计人员评价内部控制时,认为被审计位以下部门或职务应相互独立的有()。
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与实施 C.存货保管与会计记录 D.成本计算与复核 E.保管与盘点检查
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