问题描述:
[单选]
为防止“向虚假的供应商发出订货单”这种舞弊行为,下列哪项控制程序最没效?
A.在批准的供应商名册内,采购员可以独立地进行采购业务;
B.以实际产量作为采购量的根据,并只能向经批准的供应商采购;
C.就生产所需的部件,与所有主要供应商签订合同;
D.要求本月采购总支出不得超过本月的预算数。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述,其中正确的是I.工作底稿应包括所犯措误的证据。II.审核所有重要的鉴定证据,确保这些证据足以支持审计结论。III.如果与可疑的职员面谈,工作底稿还应包括现场记录的副本和供词,并有参与审查人员的签名。
下一篇:在注意到几处红旗之后,审计人员明显感到可能存在舞弊行为。以下那一项能最适当地描述审计人员的责任?
- 我要回答: 网友(3.149.245.230)
- 热门题目: 1.通过设立战略业务单位(SBU 2.以下哪项内容表明公司内部存在 3.某大型渔业公司了解虾群在渔船