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当前位置:百科知识 > 审计学试题

问题描述:

[单选] 管理建议书与注册会计师执行审计业务紧密联系,它并非咨询的结果。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
在较低的控制风险估计水平法下,审计人员必须执行的符合性测试是()。
可以作为内部控制符合性测试的审计程序是()。
审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
为保护财产物资的安全完整、保证会计信息的正确真实以及财务活动的合法有效而制定和实施的有关政策与程序是()。
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