问题描述:
[多选]
下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有()。
A.所有销售发票均事先连续编号
B.只依据附有有效装运凭证、销售单和销售发票记录销售业务
C.定期独立检查应收账款明细账与总账的一致性
D.由出纳按月向客户寄发对账单
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