问题描述:
[单选]
测试内部控制的审计程序是
A.根据不同经营项目设计;
B.不考虑部门特征,使用于所有情况;
C.适用于特定部门不同区域;
D.通过检测所有的经营活动,降低重复工作成本。
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上一篇:某职员负责核对实收货物与卖方运单数目,核准对实收货物的支付,并及时更新存货记录。该职员不时转移部分单位价值较低的货物,同时签发对全部货物的支付,并人为调节帐面货物记录与实物数目。制止该职员舞弊的最佳控制措施是
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