问题描述:
[问答]
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是()。 A.每日清点现金,做到账实相符 B.当日收入的现金及时送存银行 C.对货币资金业务实施内部审计 D.货币资金收支与记账岗位分离
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上一篇:预算管理原则包括() A.分税制原则 B.多级政府一级预算原则 C.收支平衡原则 D.预算信息公开原则 E.预算法定原则
下一篇:“资料1”中,所实施的审计程序不能实现审计目标的是( ) A.运用分析程序,检查银行存款期末余额的总体合理性 B.抽查现金日记账并追查至原始凭证,检查现金收支业务记录的完整性 C.查验收款凭证、付款凭证是否连续编号,检查收付款业务授权控制的有效性 D.函证银行存款账户,检查银行存款的真实性
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