问题描述:
[单选]
审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。
A.投资业务由财会部门出纳员负责,并履行监督控制职责
B.无形资产对外投资作价,主要由负责投资审批的企业领导负责
C.实物投资的资产价值评估.作价与投资审批工作分离
D.股票与债券由投资记账人员负责
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下一篇:审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款400万元,账龄以上但通过查阅凭证,询问被审计位有关人员。未能取得证据证实其存在性。审计人员下一步应当( )()
- 我要回答: 网友(18.221.27.56)
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