问题描述:
[问答]
审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。 A.抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证 B.到被审计单位开户银行查询账户交易记录 C.将银行对账单与银行存款日记账核对 D.对银行存款日记账和总账进行核对 E.抽查应收账款明细记录,检查相关凭证
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:审计人员判断可能存在的重大违法行为可以通过关注的情形有()。 A.公众和媒体的反映和报道 B.群众举报 C.被审计单位内部控制缺陷 D.财务数据的异常变化 E.有关部门提供的线索
下一篇:下列各项中,经济订货批量应满足的前提条件是( )() A.储存成本最低 B.订货成本最低 C.缺货成本最低 D.储存成本和订货成本总和最低
- 我要回答: 网友(3.133.119.247)
- 热门题目: 1.审查计件工资时,可采用的方法 2.销售的预测方法有:() 3.审查销售退回账务处理时,可确