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问题描述:

[单选] 内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:()
A.对购入的货物进行实地盘点 B.抽查本月的购货发票,看是否已进行付款 C.检查付款的审批流程 D.通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单
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